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进口接单岗位责任制 一、职责
(一)接收进口货物报关单据,审核报关单证是否齐全、正确、合法、有效。
(二)每月负责统计填制进口货物货运量月报表。
(三)负责对进口审单环节的保函接收及核销接单环节进出口保函的上报、审批核销管理。
(四)解答进出口方面的问题咨询,积极宣传海关政策。
(五)负责本岗位走私违规案件的移交。
(六)上级交办的其他工作。
二、职权
(一)对没有报关权的单位、未办理异地注册的企业和未经海关考核发给报关员证的有权不接受申报。
(二)对申报的单证不齐全、无效或与报关单单面内容不符或报关单单面内容与计算机数据不符的有权不予受理,并反馈审单部门改单。
(三)对审核单证中发现的违规问题,有权向上级汇报,并提出处理意见。
(四)对报关单证不齐全,根据保金保函管理办法属审单中心管理的,有权收取审核后报送审单中心;属接单岗位管理的保函,有权收取审核。
(五)对担保到期不核销的保金保函,有权催核并上报科领导提出处理意见。
(六)有权反映和处理与本职责相关的事宜。
三、工作标准及要求
(一)接单是办理海关通关业务的第二道程序,接单人员首先要审查报关人员是否持有效报关员证,其次对报关单据进行全面审核,检查其报关单填写是否清楚、正确,计算机打印报关单是否与手填单一致,随附单据是否齐全、准确、有效,是否与计算机的数据一致,接单人员要根据审单指令认真核对每份单证,确保单证相符,审核程序如下:
1、货物进口报关时,向报关员收取相应单证:
(1)进口货物手填报关单一份。要求加盖报关专用章及报关员印章或签名,填写地址、联系电话有必要还需填写身份证号。一般贸易白色、进料加工粉红色、来料及补偿贸易绿色、三资企业蓝色。
(2)报关行打印报关单3一4份,须与手填报关单一致。
(3)发票、装箱单、合同各一份。
(4)进口许可证限于机电配额、一般配额管理商品。
(5)进口配额限于机电配额产品。
(6)重要工业品自动进口许可证。限于(2002)总署令第26号文附件一所规定目录的商品;
(7)减免税证明限于可享受减免税待遇的进口货物
(8)登记手册限于进料加工、来料加工、补偿贸易。
(9)提单、运单。
(10)商检、卫检、动植检证件。
(11)海关认为有必要收取的其他单证。
对于其他受管制的进口货物,还应交验有关主管部门签发的审批文件,海关认为必要时可以调阅其他有关单证。
2、收取齐全报关单证后进行接单审核。接单审核随附单据:
(1)发票-审核其是否齐全、真实,有无少交发票或用假发票报关的情况,发票上所列货名、件数、数量、价格条款、单价、总价、唛头与报关单是否一致。
(2)装箱单-审核单上所列收发货人、运输工具名称、件数、数量、重量、货名是否与报关单一致。
(3)贸易合同-审核合同签字双方名称、货物、规格、数量与报关单是否一致。
(4)进口许可证-许可证上各项内容均须仔细审核,其中申领许可证单位、发证单位、有效期、贸易国别、商品名称、数量、总价和发证机关盖章等栏目应重点审核,有无以下情况:
A、发证机关越权发证或超范围发证。
B、许可证已过期。
C、所申报的商品价格是否与许可证价格一致,价格申报是否过高或过低。
D、许可证收货单位与报关单相符。
(5)机电配额-审核配额上进口单位、收货人、商品名称、数量及发证机关鉴章等项内容,重点审核是否与申报一致。
(6)重点工业品自动进口许可证明-审核重点工业品自动进口许可证明上进口单位、收货人、商品名称、数量及发证机关鉴章等项,重点审核是否与申报一致。
(7)登记手册-对进料、来料、补偿贸易项下进口货物须审核其
《登记手册》填写的进口数量是否与报关单一致,手册有无过期,进口货物是否超量等情况。
(8)商检证明、动植检、卫检证明-审核证上所列货物名称、数量是否与报关单一致,是否过期。
3、审核无误后,将报关单的编号输入计算机。查阅审单环节提出的监管要求,在接单过程中核对计算机显示监管条件是否与货主报关时提供的批件相符,如相符,可进行接单作业。
4、接单完成后,对进口许可证、机电证明、减免税证明、登记手册等进行核销,批注是否进齐,其中登记手册应批注报关单号,并在报关单备注栏批注征免情况,由复核岗签章后退货主签收,其他若许可证进齐则核销,附报关单后留存,若未进齐,则由复核岗位签章后退货主签收。凡退还的证明文件,在海关批注后应留存复印件。
5、在登记本上登记此份进口报关单。
6、接单结束后,由接单人员在其报关单右下角“审单”栏内签署全名及日期,并将“验讫章”盖在所签名的上方。
(二)担保审批与核销
1、属审单中心审批的保函,经审单中心审批并鉴注意见后附在报关单上,反馈至接单审核,进口接单人员负责保函的收取、留存、催核。
2、属接单岗审批的保函,进口接单人员审核后批注初审意见,交科长审批通过后方可办理接单审核,进口接单人员负责保函的收取、留存、催核。
3、保函必须定期核销,统一编号登记,对逾期10天未核的,应采取措施摧报核销并及时报告科长。
(三)接单布控。
进口接单人员在接单审核的过程中,如对单证产生疑问,需查验方可确认的,可填写布控要求,经科长审批后,方可在接单环节进行布控。 |